lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070011
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 24.200,00
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.105 - MANUTENCAO DO BLOCO DE SERVICOS DE PROTE CAO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO DE N° 20.04.002/2022 - SPS E CONTRATO EM ANEXO DE N° 20.04.002/2022 - 02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/08/2022 178031 2022 2.305,80
06/09/2022 179425 2022 519,70
08/11/2022 183731 2022 2.543,50
Quantidade: 3 Valor total: 5.369,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2022 24080002 2022 2.305,80
16/09/2022 16090007 2022 519,70
21/11/2022 21110030 2022 2.543,50
Quantidade: 3 Valor total: 5.369,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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