lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010472 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010472
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 62.011,58
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTU
Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
Proj. atividade: 2.011 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-14.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4910 2022 3.170,63
07/03/2022 5188 2022 1.536,02
01/04/2022 5667 2022 1.957,78
02/05/2022 6353 2022 2.861,65
03/06/2022 7092 2022 2.499,58
04/07/2022 7712 2022 2.752,50
Quantidade: 6 Valor total: 14.778,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030006 2022 3.170,63
16/03/2022 16030008 2022 1.536,02
20/04/2022 20040054 2022 1.657,78
17/05/2022 17050007 2022 300,00
17/05/2022 17050008 2022 2.861,65
14/06/2022 14060060 2022 2.499,58
13/07/2022 13070004 2022 2.752,50
Quantidade: 7 Valor total: 14.778,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito