lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010407 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010407
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 27.062,65
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.059 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4912 2022 6.288,83
07/03/2022 5181 2022 4.001,73
01/04/2022 5670 2022 1.643,37
03/06/2022 7101 2022 6.521,70
Quantidade: 4 Valor total: 18.455,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/02/2022 24020050 2022 6.288,83
15/03/2022 15030017 2022 4.001,73
11/04/2022 11040015 2022 1.643,37
14/06/2022 14060008 2022 6.521,70
Quantidade: 4 Valor total: 18.455,63
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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