lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010394 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010394
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 58.356,97
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.045 - PROMOCAO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4895 2022 3.359,84
07/03/2022 5186 2022 2.372,46
01/04/2022 5658 2022 4.082,80
02/05/2022 6345 2022 4.940,56
03/06/2022 7093 2022 4.584,83
04/07/2022 7704 2022 4.913,29
Quantidade: 6 Valor total: 24.253,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2022 29040066 2022 3.359,84
29/04/2022 29040067 2022 2.372,46
29/04/2022 29040068 2022 4.082,80
13/05/2022 13050020 2022 4.940,56
24/06/2022 24060003 2022 4.584,83
14/07/2022 14070025 2022 4.913,29
Quantidade: 6 Valor total: 24.253,78
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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