lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010392 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010392
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 359.350,16
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-01. REFERENTE A 50% DO CONTRATO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4899 2022 61.950,34
07/03/2022 5185 2022 55.215,80
01/04/2022 5664 2022 69.636,05
02/05/2022 6350 2022 66.801,89
03/06/2022 7090 2022 74.949,88
Quantidade: 5 Valor total: 328.553,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2022 29040060 2022 69.636,05
29/04/2022 29040061 2022 61.950,34
29/04/2022 29040062 2022 55.215,80
13/05/2022 13050021 2022 66.801,89
24/06/2022 24060004 2022 74.949,88
Quantidade: 5 Valor total: 328.553,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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