lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010391 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010391
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 173.612,26
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.030 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4897 2022 25.687,00
07/03/2022 5193 2022 23.480,12
01/04/2022 5666 2022 30.919,57
02/05/2022 6359 2022 29.909,12
03/06/2022 7087 2022 34.239,17
Quantidade: 5 Valor total: 144.234,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/05/2022 06050027 2022 30.919,57
06/05/2022 06050028 2022 25.687,00
06/05/2022 06050029 2022 23.480,12
13/05/2022 13050019 2022 29.909,12
24/06/2022 24060006 2022 34.239,17
Quantidade: 5 Valor total: 144.234,98
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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