lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010382 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010382
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 22.540,41
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PBF .
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (IGD PBF - BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4901 2022 494,48
07/03/2022 5184 2022 1.091,92
01/04/2022 5662 2022 1.269,95
02/05/2022 6360 2022 805,41
03/06/2022 7083 2022 1.036,04
04/07/2022 7711 2022 1.233,28
Quantidade: 6 Valor total: 5.931,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/02/2022 25020011 2022 494,48
16/03/2022 16030089 2022 1.091,92
25/04/2022 25040002 2022 1.269,95
23/05/2022 23050014 2022 805,41
14/06/2022 14060022 2022 1.036,04
11/07/2022 11070046 2022 1.233,28
Quantidade: 6 Valor total: 5.931,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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