lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010381 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010381
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 22.540,41
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 1.047 - GESTAO E MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ( CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4898 2022 647,42
07/03/2022 5178 2022 2.076,97
01/04/2022 5655 2022 2.159,33
02/05/2022 6348 2022 1.812,34
Quantidade: 4 Valor total: 6.696,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2022 03030017 2022 647,42
16/03/2022 16030096 2022 2.076,97
20/04/2022 20040025 2022 2.159,33
23/05/2022 23050015 2022 1.812,34
Quantidade: 4 Valor total: 6.696,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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