lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010379 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010379
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 72.174,32
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4904 2022 3.771,10
07/03/2022 5176 2022 2.990,24
01/04/2022 5660 2022 3.390,23
02/05/2022 6352 2022 3.380,96
03/06/2022 7095 2022 2.942,70
04/07/2022 7706 2022 3.526,03
Quantidade: 6 Valor total: 20.001,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030015 2022 3.771,10
15/03/2022 15030012 2022 2.990,24
25/04/2022 25040007 2022 3.390,23
18/05/2022 18050048 2022 3.380,96
14/06/2022 14060063 2022 2.942,70
13/07/2022 13070056 2022 3.526,03
Quantidade: 6 Valor total: 20.001,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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