lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010375 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010375
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.400,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PBF .
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (IGD PBF - BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 - GM E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-17.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/03/2022 372359 2022 86,40
02/03/2022 372362 2022 25,60
01/04/2022 384628 2022 70,40
01/04/2022 384567 2022 2.016,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.198,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/03/2022 16030091 2022 86,40
16/03/2022 16030092 2022 25,60
25/04/2022 25040003 2022 70,40
25/04/2022 25040004 2022 2.016,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.198,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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