lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010336 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010336
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 170.000,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA
Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 - GM E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021 - 24.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/03/2022 372372 2022 6.560,00
02/03/2022 372367 2022 43.230,91
01/04/2022 384719 2022 2.014,40
01/04/2022 384695 2022 8.249,60
Quantidade: 4 Valor total: 60.054,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/03/2022 17030017 2022 6.560,00
17/03/2022 17030018 2022 43.230,91
20/04/2022 20040019 2022 2.014,40
20/04/2022 20040020 2022 8.249,60
Quantidade: 4 Valor total: 60.054,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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