lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010324 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010324
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 165.534,18
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUB.
Orgão: 20 - PROTEÇÃO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 20.01 - PROTEÇÃO E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.114 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROTECAO E CIDADANIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-09.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4903 2022 9.550,02
07/03/2022 5192 2022 6.685,39
01/04/2022 5669 2022 10.114,71
02/05/2022 6358 2022 11.575,79
03/06/2022 7099 2022 11.012,71
04/07/2022 7702 2022 10.352,76
Quantidade: 6 Valor total: 59.291,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030019 2022 9.550,02
15/03/2022 15030006 2022 6.685,39
20/04/2022 20040044 2022 10.114,71
18/05/2022 18050047 2022 11.575,79
15/06/2022 15060086 2022 11.012,71
13/07/2022 13070043 2022 10.352,76
Quantidade: 6 Valor total: 59.291,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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