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EMPENHO: 03010323 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010323
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 19.707,46
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. JUVEN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ESPORTES
Proj. atividade: 2.019 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-15.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4909 2022 1.761,00
07/03/2022 5177 2022 985,96
01/04/2022 5665 2022 1.723,72
02/05/2022 6354 2022 2.171,17
03/06/2022 7084 2022 2.704,77
04/07/2022 7744 2022 1.398,05
Quantidade: 6 Valor total: 10.744,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/02/2022 25020006 2022 1.761,00
16/03/2022 16030003 2022 985,96
20/04/2022 20040053 2022 1.723,72
17/05/2022 17050011 2022 2.171,17
14/06/2022 14060038 2022 2.704,77
13/07/2022 13070002 2022 1.398,05
Quantidade: 6 Valor total: 10.744,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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