lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040062
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 10.668,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRÍMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-16.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/05/2022 394904 2022 1.000,00
02/05/2022 394858 2022 5.264,00
01/06/2022 404948 2022 3.200,00
Quantidade: 3 Valor total: 9.464,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/05/2022 31050028 2022 1.000,00
31/05/2022 31050029 2022 5.264,00
24/06/2022 24060012 2022 3.200,00
Quantidade: 3 Valor total: 9.464,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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