lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010406 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010406
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 429.970,25
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-03. EMPENHO RELATIVO A 50% DO CONTRATO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4913 2022 35.534,30
07/03/2022 5190 2022 114.913,61
01/04/2022 5671 2022 171.650,57
11/05/2022 6334 2022 107.871,77
Quantidade: 4 Valor total: 429.970,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/02/2022 24020051 2022 35.534,30
15/03/2022 15030013 2022 114.913,61
11/04/2022 11040014 2022 171.650,57
19/05/2022 19050011 2022 107.871,77
Quantidade: 4 Valor total: 429.970,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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