lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040022
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 3.201,60
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PBF .
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (IGD PBF - BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 - GM E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-17.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/06/2022 405047 2022 8,00
01/06/2022 405037 2022 340,80
Quantidade: 2 Valor total: 348,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2022 22060003 2022 8,00
22/06/2022 22060004 2022 340,80
Quantidade: 2 Valor total: 348,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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